25.12.2024
Основные параметры бюджета сельского поселения Красноленинский
Основные параметры бюджета сельского поселения Красноленинский на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.
Проект решения Совета депутатов сельского поселения Красноленинский «О бюджете сельского поселения Красноленинский на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Публичные слушания проведены 13.11.2024, Проект решения размещен на официальном сайте 29.10.2024 года.
Общий объем доходов бюджета сельского поселения Красноленинский составит в 2025 году – 35 972,7 тыс. руб., 2026 году – 33 955,9 тыс. руб., 2027 году – 35 881,1 тыс. рублей.
Общий объем расходов бюджет сельского поселения Красноленинский планируется соответственно объему доходов: в 2025 году – 35 972,7 тыс. рублей; 2026 году – 33 955,9 тыс. рублей; 2027 году – 35 881,1 тыс. рублей.
Бюджет на предстоящий трехлетний период спрогнозирован без дефицита бюджета сельского поселения Красноленинский на весь период.
Принятый трехлетний бюджет в целом отвечает всем ранее сформированным приоритетам государственной политики. Бюджет остается социально ориентированным и гарантирует выполнение всех обязательств перед людьми, а также поддержку участников специальной военной операции и членов их семей в форме привлечения их к участию в культурных мероприятиях.
Доходы:
На 2025 год налоговые доходы спланированы в сумме 16 541,8 тыс. рублей, что на 46,2 % выше первоначального плана 2024 года (+ 5 229,5 тыс. рублей), в связи с увеличением налоговых поступлений по налогу на доходы физических лиц, акцизам по подакцизным товарам и по земельному налогу с организаций.
Неналоговые доходы спланированы на 2025 год в сумме 587,0 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления спланированы в сумме 18 816,4 тыс. рублей, в том числе:
1) дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений в сумме 16 101,0 тыс. рублей (85,6%);
2) субсидия в сумме 320,9 тыс. рублей (1,7%);
2) субвенции в сумме 323,9 тыс. рублей (1,7%);
3) иные межбюджетные трансферты в сумме 2 070,6 тыс. рублей (11,0%).
Расходы:
Общий объем расходов в бюджете поселения запланированы на 2025 год – 35 945,2 тыс. рублей; 2026 год – 33 928,7 тыс. рублей, 2027 год – 35 853,9 тыс. рублей., в том числе на:
«Общегосударственные вопросы»
предусмотрены на 2025 год – 12 905,4 тыс. рублей, на 2026 год – 12 559,1 тыс. рублей, на 2027 год – 13 679,3 тыс. рублей.
«Национальная оборона»
предусмотрены расходы на 2025 год – 342,6 тыс. рублей, 2026 – 375,5 тыс. рублей, 2027 – 389,2 тыс. рублей.
Расходы спланированы на осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты (Федеральный закон от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ) за счет средств федеральной субвенции.
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
на 2025 год спланировано – 1 194,2 тыс. рублей, на 2026 год – 335,2 тыс. рублей, 2027 год – 335,2 тыс. рублей.
Расходы предусмотрены на создание условий для деятельности народных дружин, на реализацию мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения, а также на обеспечение первичных мер пожарной безопасности.
«Национальная экономика»
на 2025 год запланированы расходы в сумме – 4 604,6 тыс. рублей, на 2026 год – 4 735,8 тыс. рублей, на 2027 год – 6 307,3 тыс. рублей.
Денежные средства будут направлены на:
- содержание дорог (ямочный ремонт, снегоуборка, посыпка песком в зимний период, содержание дорог в летний период);
- приобретение программного обеспечения для доступа к системе информационно-технического обеспечения;
- мероприятия по энергосбережению (покупка энергосберегающих ламп для уличного освещения и их установка).
«Жилищно-коммунальное хозяйство» запланированы расходы на 2025 год – 5 236,6 тыс. рублей, на 2026 год – 6 108,5 тыс. рублей;
на 2027 год – 5 208,3 тыс. рублей.
Расходы предусмотрены на содержание муниципального имущества (взносы на капитальный ремонт муниципального жилья), на мероприятия по благоустройству (расходы на текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения, замену светильников, озеленение территорий, организацию и содержание мест захоронений, вырубку березняка, откос травы).
«Культура, кинематография» запланированы расходы на 2025 год – 9 339,8 тыс. рублей, 2026 год – 7 483,5 тыс. рублей, 2027 год – 7 603,5 тыс. рублей.
По данному разделу предусмотрены расходы на выплату заработной платы и начисления на оплату труда, льготный проезд, оплату коммунальных услуг, на подготовку и проведение праздничных мероприятий, награждений. Также предусмотрены расходы на организацию физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.
«Социальная политика»
на 2025 и плановый период 2026-2027 годы запланированы расходы на пенсионное обеспечение (доплаты к пенсиям бывших муниципальных служащих) в сумме 1 160,0
тыс. рублей ежегодно.
«Физическая культура и спорт»
на 2025 год и плановый период
2026-2027 годы запланированы расходы в сумме 1 189,5 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования будут направлены на выплату заработной платы с учетом начислений на оплату труда и оплату льготного проезда.
Дата изменения: 28.12.2024 09:52:45
Количество показов: 12
Файл:
Загрузить